Anh chị cho em hỏi với ạ, [IMG]images/smilies/a03.gif[/IMG] [IMG]images/smilies/a02.gif[/IMG]
Công ty em năm 2014 vừa rồi được quyết toán thuế từ 2010-2013, trong biên bản kiểm tra có ghi nội dung như sau:
- Điều chỉnh tăng doanh thu của cả 3 năm: 1.238.181.817 đồng
- Điều chỉnh tăng giá vốn (của khoản doanh thu trên) 1.119.169.894 đồng
- Điều chỉnh giảm chi phí khác dẫn đến tăng lợi nhuận khác (do không có hóa đơn chứng từ) 34.500.000 đồng
- Điều chỉnh giảm chi phí quản lý do trích khấu hao không đúng: 57.435.915 đồng
và điều chỉnh giảm chi phí quản lý do hóa đơn không mang tên công ty: 62.583.841 đồng.
Ngoài ra còn các khoản truy thu thuế TNDN, GTGT và phạt hành chính. Em có lên CCT hỏi chị quản lý thuế, thì xuất hóa đơn cho khoản tăng doanh thu và hạch toán như bình thường, kết chuyển lợi nhuận chi phí như bình thường, em làm theo thế có đúng không ạ?
Còn bút toán về điều chỉnh giảm CPQL do hóa đơn không mang tên công ty thì sẽ điều chỉnh thế nào ạ? Em cám ơn ạ.